Passagens

Nº. Empenho 023235 / 2024 Data 21/11/2024
Modalidade Compra Não se Aplica Processo
Licitação Espécie Ordinário
CPF / CNPJ 016.500.140-23 Homologação
Secretaria Secretaria de Município da Saúde
Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde
Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Projeto Atividade Manutenção do Programa IST's/HIV
Natureza da Despesa 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-Elemento OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Credor MARCIA GABRIELA R. DE LIMA

Descrição Ud Qtd Valor Unit. (R$) Valor (R$)
RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CFE. INSTR. NORMATIVA Nº 001/2024, ART. 13, PARA A SERVIDORA MARCIA GABRIELA RODRIGUES DE ARRUDA - CARGO - ENFERMEIRA - DESTINO - SÃO GABRIEL - RS - FINALIDADE - PARTICIPAR DO "ARENA GERAÇÃO CONSCIENTE", NA QUAL A ESCOLA ÉRICO VERISSIMO PARTICIPOU COMO ESCOLA SELECIONADA E A POLÍTICA HIV DA SECRETARIA DA SAÚDE ATUOU COMO PONTO FOCAL NA REALIZAÇÃO DESSE PROJETO NAS ESCOLAS DE SANTA MARIA. SAÍDA DIA 07/11/2024 AS 07:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 11:00HS. D. 266486 - RECURSO 1600 VIGILANCIA EM SAÚDE CEF C/C 624061-9 (3772). RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO AO EMPENHO 22731/2024. 1 126,70 126,70

Total: R$ 126,70

Valores do Empenho (R$) Empenhado Liquidado Pago
  126,70 0,00 0,00

[ voltar ]



Pesquisa Rápida