Estado do Rio Grande do Sul
Período: 2º Bimestre de 2026
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Operações Especiais62.470.000,0018.388.805,1326.126.778,8810.745.353,6418.483.327,39
Gestão do Poder Legislativo50.400.000,006.136.153,4813.136.463,805.623.157,6411.332.928,04
Encargos Gerais168.330.772,4418.807.601,0746.366.060,4520.102.404,2341.618.973,81
Gestão do IPASSP8.733.901,001.084.582,272.627.961,221.066.994,412.180.454,11
Gestão da Secretaria de Governança5.800.000,00716.831,651.615.745,65711.254,121.427.555,93
Cidade Educadora200.000,000,0014.491,7214.491,7214.491,72
Procuradoria Eficiente e Inovadora5.100.000,00608.229,231.346.428,75615.771,041.249.670,86
Modernização e Transparência Fiscal23.785.000,002.350.951,6911.372.492,433.452.041,717.571.922,58
Gestão do FUNREBOM374.375,002.971,9243.434,6219.564,4229.346,63
Inovação Administrativa3.508.000,00429.191,01981.556,67463.462,11917.157,08
Publicidade Institucional2.772.000,0018.347,212.538.088,78576.794,09723.632,69
Comunicação e Capacitação30.000,000,000,000,000,00
Formação e Expressão40.000,000,000,000,000,00
Participação Comunitária150.000,000,000,000,000,00
Grandes Eventos152.500,0030.967,9368.709,1522.477,9360.219,15
Programa Gestão Estratégica de Pessoas11.223.800,00922.133,202.859.554,041.053.089,982.019.901,33
Qualidade de Vida dos Servidores59.800,000,000,000,000,00
Valorização e Reconhecimento Profissional45.000,000,000,000,000,00
Capacitação e Formação Profissional365.600,000,000,000,000,00
Inovação na Gestão de Pessoas71.200,000,000,000,000,00
Ambiente de Trabalho742.816,000,00292.722,630,000,00
Inovação da Gestão Patrimonial e Financeira21.434.276,411.691.430,859.696.294,393.311.458,305.872.863,26
Cidade Conectada2.176.519,60501.386,941.883.526,21479.818,38601.923,00
Inovação no Sistema de Controle Interno5.333.000,00683.810,201.454.164,21707.554,241.428.112,88
Balcão do Consumidor17.000,001.080,004.849,83997,741.496,61
Gestão Estratégica para a Educação25.619.400,004.114.005,939.954.227,134.292.208,988.788.042,88
Educação Fiscal200.000,000,0042.428,5720.714,2820.714,28
Participa+51.500,002.722,5532.134,077.340,009.489,81
Qualidade na Gestão Educacional e Gestão Escolar160.000,001.998,002.890,502.890,502.890,50
Gestão da Secretaria de Saúde19.240.479,202.974.988,977.235.298,003.209.888,786.439.312,11
Saúde Digital39.000,000,000,000,000,00
Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação2.050.000,00163.695,69315.500,55128.864,42252.309,58
Gestão Administrativa SMDR7.318.330,80901.636,212.828.255,201.023.287,972.019.588,98
Reestruturação e Adequação da Legislação para o Desenvolvimento Social6.815.405,261.333.274,313.126.493,561.430.307,182.719.624,65
Fortalecimento dos Conselhos Municipais114.500,001.926,4745.259,3522.897,3834.590,09
Fortalecimento dos Conselhos Tutelares2.011.093,50247.163,87683.458,76278.417,26536.877,23
Gestão da Secretaria de Esporte e Lazer2.979.000,00479.282,831.028.210,81489.950,64977.749,60
Inovação na Gestão da Habitação2.175.754,77322.814,51778.745,16353.010,55720.157,17
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mai/2026, 12h e 15m.
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 2º Bimestre de 2026
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Inovação na Gestão da SMIM13.942.180,001.721.379,443.993.591,461.793.358,283.636.474,03
Inovação na Gestão na Secretaria de Licenciamento e Desburocratização13.511.510,001.623.161,204.469.755,981.807.465,553.660.525,62
Prefeitura +Verde6.661.100,00897.228,952.282.192,68942.946,451.895.093,08
Empreendedorismo Sustentável113.000,002.056,003.036,831.111,601.728,59
Estruturação da Secretaria de Resiliência Climática e Relações Comunitárias2.309.000,00517.384,701.179.279,91415.574,59801.693,27
Mapeamentos e Diagnósticos52.000,000,0021.585,435.768,525.768,52
Ações de Resposta, Reabilitação e Reconstrução137.000,001.178,9826.009,802.110,722.110,72
Inovação da Gestão na Secretaria de Segurança e Ordem Pública2.220.000,00478.325,181.011.216,50483.330,70992.938,64
Sistemas Integrados de Segurança Pública14.746.475,002.002.050,524.488.345,942.124.068,474.185.151,99
Inovação e Gestão dos Serviços Públicos2.517.000,00353.408,12716.734,28354.073,50714.166,91
Mais Limpeza, Mais Vida5.378.000,003.827.230,585.057.011,371.057.682,291.671.081,21
Gestão da Secretaria de Turismo1.461.500,00256.916,30513.225,98257.624,20508.588,21
Gestão Sustentável e Inovação6.970.664,561.077.020,462.863.382,891.185.808,502.381.197,13
Programa de Modernização e Integração do Transporte Urbano1.325.000,00134.972,70299.595,59135.204,14298.886,34
Concessão de Benefícios Previdenciários325.497.000,0045.617.933,10102.499.162,1845.609.972,63102.491.201,71
Inovação na Gestão da Cultura3.219.836,72365.900,46881.707,52381.607,23780.522,10
Mais Cultura - Fomento à Produção Cultural481.000,000,000,000,000,00
Eventos Culturais3.081.474,55613.760,721.004.392,04293.829,73364.925,57
Mais Qualidade dos Equipamentos Culturais833.995,69115.005,38493.032,42131.152,00198.345,01
Territórios Criativos24.335.152,703.972.958,5514.602.914,60213.195,61436.137,13
Nova Gare da Viação Férrea160.000,000,000,000,000,00
Educa+ Recomposição da Aprendizagem178.942.801,4629.102.710,6573.277.895,8529.705.359,1756.593.144,30
Educa+ Formação que Transforma2.078.393,761.139.577,531.595.043,001.164.561,231.468.442,67
Educa+ Crescer com Educação96.451.783,9019.393.133,4448.369.356,9718.122.806,3033.719.559,84
Educa+ Novo Olhar, Nova Jornada3.801.300,00739.953,081.477.928,93732.102,831.470.078,68
Educa+ Inclusão para Todos18.410.150,001.293.619,582.822.748,78596.558,90844.706,76
Urgência e Emergência67.053.031,0510.719.288,0128.938.743,0612.326.983,7124.295.961,87
Ampliação e Otimização do Atendimento de Saúde99.788.730,6413.262.683,9936.266.737,9714.318.923,4727.412.105,01
Alimentação e Nutrição57.599,270,000,000,000,00
Saúde Mental é Prioridade12.314.706,762.085.361,236.335.668,002.423.511,414.105.737,44
Viva+Saúde1.436.000,00341.531,54592.669,74170.041,57307.943,74
Transcender +374.330,0053.969,0086.388,3533.978,5248.214,65
Vigilância em Saúde15.222.045,312.255.897,165.048.773,442.148.816,154.337.565,39
Vigilância Epidemiológica2.655.286,54251.702,86968.920,68296.705,35639.851,09
Inova Santa Maria505.415,5011.328,5011.328,500,000,00
Indústria em Movimento1.804.051,2710.050,56683.101,83275.507,80296.923,84
Programa Avança Santa Maria1.135.000,006.567,93330.567,9367.914,63129.490,90
Infraestrutura Aeroportuária e Conectividade Aérea1.261.005,1367.668,71644.861,78227.077,48293.251,95
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mai/2026, 12h e 15m.
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 2º Bimestre de 2026
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Agricultura Familiar, Urbana e Periurbana295.987,50148.594,50196.100,2531.670,5047.505,75
Mais Água, Mais Produção1.307.210,130,00476.213,7830.686,0330.686,03
Eixo da Produção375.272,33100.152,00100.152,00100.152,00100.152,00
Eixo da Comercialização137.500,0012.676,4863.801,9362.700,6262.856,04
Eixo do Abastecimento Regional2.500,000,000,000,000,00
Eixo da Inspeção Municipal1.046.500,0098.827,11192.665,7198.827,11192.665,71
Eixo da Infraestrutura2.053.985,5612.578,94837.660,80680.000,00680.000,00
Rede de Assistência Social e Proteção2.022.873,43393.252,62920.136,30398.481,71681.745,29
Inclusão e Mais Equidade4.253.532,87789.650,313.056.556,66626.513,431.051.562,40
Dignidade e Acolhimento8.963.149,701.594.550,916.447.626,742.093.789,472.843.908,75
Cadastro Único para Programas Sociais1.173.163,785.600,91461.004,36161.535,95252.500,19
Formação e Capacitação para o Mercado de Trabalho50.450,0019.997,1019.997,1019.997,1019.997,10
Refeição ao Alcance de Todos2.050.700,00640.323,081.228.552,39286.838,46491.445,21
 Garantindo Direitos aos Idosos7.424.265,262.130.849,523.934.324,592.022.451,002.348.217,15
Garantindo Direitos à Infância e à Adolescência7.213.195,67499.898,041.762.238,85552.205,41804.411,02
Políticas Públicas para o Esporte3.957.709,852.092.701,402.324.631,131.712.854,171.899.674,17
Construção, Manutenção e Modernização10.808.523,341.187.785,811.771.190,4085.115,81127.455,80
Provimento Habitacional78.500,000,000,000,000,00
Programa de Regularização Fundiária178.000,0055.000,0063.507,808.447,679.156,67
Infraestrutura Urbana137.736.058,2616.266.439,5969.684.827,864.463.686,385.819.799,44
Mais Drenagem8.570.000,000,000,000,000,00
Desassoreamento de Rios e Cursos D Água35.644.492,030,001.845.840,54444.641,66567.584,67
Projetos Estruturantes13.729.768,380,003.864.568,020,0022.089,84
Santa Maria + Verde1.148.365,00-8.192,709.107,652.260,009.107,65
Bem-Estar Animal2.686.639,85470.487,03470.487,0345.766,5045.766,50
Educação para a Sustentabilidade42.000,000,000,000,000,00
Comunicação e Relações Comunitárias7.000,000,000,000,000,00
Educação para Autoproteção20.000,000,002.000,000,002.000,00
Preparação e Treinamento na Defesa Civil25.000,000,000,000,000,00
Inovação Tecnológica na Segurança11.372.724,341.612.205,206.124.945,592.133.600,994.052.025,72
Na Via, Consciência é Vida126.000,000,000,000,000,00
Gestão de Cemitérios1.572.000,00465.762,08810.202,09177.528,62304.252,24
Modernização da Iluminação Pública17.934.261,320,0017.404.745,082.040.637,374.621.791,45
Descarte Legal41.562.834,8512.937.302,6933.535.492,246.519.620,1015.976.386,30
Gestão do Transporte Coletivo864.000,000,000,000,000,00
Santa Maria Destino Turístico de Referência2.354.149,00299.925,57547.092,6079.925,5779.925,57
Educa+ Tempo Integral25.600.887,522.821.731,549.772.950,821.421.437,431.919.667,83
Mobilidade Sustentável e Inovadora0,000,000,000,000,00
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mai/2026, 12h e 15m.
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 2º Bimestre de 2026
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Dotação do
Exercício
Empenhado no
Período
Empenhado no
Ano
Liquidado no
Período
Liquidado no
Ano
Reserva de Contingência148.552.022,150,000,000,000,00
TOTAL1.877.275.765,91251.878.997,96670.287.753,61226.334.567,93444.109.174,35
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mai/2026, 12h e 15m.