| Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
| Período: 2º Bimestre de 2026 | |||||||||||
| Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
| Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
|||||||
| Operações Especiais | 62.470.000,00 | 18.388.805,13 | 26.126.778,88 | 10.745.353,64 | 18.483.327,39 | ||||||
| Gestão do Poder Legislativo | 50.400.000,00 | 6.136.153,48 | 13.136.463,80 | 5.623.157,64 | 11.332.928,04 | ||||||
| Encargos Gerais | 168.330.772,44 | 18.807.601,07 | 46.366.060,45 | 20.102.404,23 | 41.618.973,81 | ||||||
| Gestão do IPASSP | 8.733.901,00 | 1.084.582,27 | 2.627.961,22 | 1.066.994,41 | 2.180.454,11 | ||||||
| Gestão da Secretaria de Governança | 5.800.000,00 | 716.831,65 | 1.615.745,65 | 711.254,12 | 1.427.555,93 | ||||||
| Cidade Educadora | 200.000,00 | 0,00 | 14.491,72 | 14.491,72 | 14.491,72 | ||||||
| Procuradoria Eficiente e Inovadora | 5.100.000,00 | 608.229,23 | 1.346.428,75 | 615.771,04 | 1.249.670,86 | ||||||
| Modernização e Transparência Fiscal | 23.785.000,00 | 2.350.951,69 | 11.372.492,43 | 3.452.041,71 | 7.571.922,58 | ||||||
| Gestão do FUNREBOM | 374.375,00 | 2.971,92 | 43.434,62 | 19.564,42 | 29.346,63 | ||||||
| Inovação Administrativa | 3.508.000,00 | 429.191,01 | 981.556,67 | 463.462,11 | 917.157,08 | ||||||
| Publicidade Institucional | 2.772.000,00 | 18.347,21 | 2.538.088,78 | 576.794,09 | 723.632,69 | ||||||
| Comunicação e Capacitação | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Formação e Expressão | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Participação Comunitária | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Grandes Eventos | 152.500,00 | 30.967,93 | 68.709,15 | 22.477,93 | 60.219,15 | ||||||
| Programa Gestão Estratégica de Pessoas | 11.223.800,00 | 922.133,20 | 2.859.554,04 | 1.053.089,98 | 2.019.901,33 | ||||||
| Qualidade de Vida dos Servidores | 59.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Valorização e Reconhecimento Profissional | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Capacitação e Formação Profissional | 365.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Inovação na Gestão de Pessoas | 71.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Ambiente de Trabalho | 742.816,00 | 0,00 | 292.722,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Inovação da Gestão Patrimonial e Financeira | 21.434.276,41 | 1.691.430,85 | 9.696.294,39 | 3.311.458,30 | 5.872.863,26 | ||||||
| Cidade Conectada | 2.176.519,60 | 501.386,94 | 1.883.526,21 | 479.818,38 | 601.923,00 | ||||||
| Inovação no Sistema de Controle Interno | 5.333.000,00 | 683.810,20 | 1.454.164,21 | 707.554,24 | 1.428.112,88 | ||||||
| Balcão do Consumidor | 17.000,00 | 1.080,00 | 4.849,83 | 997,74 | 1.496,61 | ||||||
| Gestão Estratégica para a Educação | 25.619.400,00 | 4.114.005,93 | 9.954.227,13 | 4.292.208,98 | 8.788.042,88 | ||||||
| Educação Fiscal | 200.000,00 | 0,00 | 42.428,57 | 20.714,28 | 20.714,28 | ||||||
| Participa+ | 51.500,00 | 2.722,55 | 32.134,07 | 7.340,00 | 9.489,81 | ||||||
| Qualidade na Gestão Educacional e Gestão Escolar | 160.000,00 | 1.998,00 | 2.890,50 | 2.890,50 | 2.890,50 | ||||||
| Gestão da Secretaria de Saúde | 19.240.479,20 | 2.974.988,97 | 7.235.298,00 | 3.209.888,78 | 6.439.312,11 | ||||||
| Saúde Digital | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação | 2.050.000,00 | 163.695,69 | 315.500,55 | 128.864,42 | 252.309,58 | ||||||
| Gestão Administrativa SMDR | 7.318.330,80 | 901.636,21 | 2.828.255,20 | 1.023.287,97 | 2.019.588,98 | ||||||
| Reestruturação e Adequação da Legislação para o Desenvolvimento Social | 6.815.405,26 | 1.333.274,31 | 3.126.493,56 | 1.430.307,18 | 2.719.624,65 | ||||||
| Fortalecimento dos Conselhos Municipais | 114.500,00 | 1.926,47 | 45.259,35 | 22.897,38 | 34.590,09 | ||||||
| Fortalecimento dos Conselhos Tutelares | 2.011.093,50 | 247.163,87 | 683.458,76 | 278.417,26 | 536.877,23 | ||||||
| Gestão da Secretaria de Esporte e Lazer | 2.979.000,00 | 479.282,83 | 1.028.210,81 | 489.950,64 | 977.749,60 | ||||||
| Inovação na Gestão da Habitação | 2.175.754,77 | 322.814,51 | 778.745,16 | 353.010,55 | 720.157,17 | ||||||
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mai/2026, 12h e 15m. | |||||||||||
| Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
| Período: 2º Bimestre de 2026 | |||||||||||
| Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
| Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
|||||||
| Inovação na Gestão da SMIM | 13.942.180,00 | 1.721.379,44 | 3.993.591,46 | 1.793.358,28 | 3.636.474,03 | ||||||
| Inovação na Gestão na Secretaria de Licenciamento e Desburocratização | 13.511.510,00 | 1.623.161,20 | 4.469.755,98 | 1.807.465,55 | 3.660.525,62 | ||||||
| Prefeitura +Verde | 6.661.100,00 | 897.228,95 | 2.282.192,68 | 942.946,45 | 1.895.093,08 | ||||||
| Empreendedorismo Sustentável | 113.000,00 | 2.056,00 | 3.036,83 | 1.111,60 | 1.728,59 | ||||||
| Estruturação da Secretaria de Resiliência Climática e Relações Comunitárias | 2.309.000,00 | 517.384,70 | 1.179.279,91 | 415.574,59 | 801.693,27 | ||||||
| Mapeamentos e Diagnósticos | 52.000,00 | 0,00 | 21.585,43 | 5.768,52 | 5.768,52 | ||||||
| Ações de Resposta, Reabilitação e Reconstrução | 137.000,00 | 1.178,98 | 26.009,80 | 2.110,72 | 2.110,72 | ||||||
| Inovação da Gestão na Secretaria de Segurança e Ordem Pública | 2.220.000,00 | 478.325,18 | 1.011.216,50 | 483.330,70 | 992.938,64 | ||||||
| Sistemas Integrados de Segurança Pública | 14.746.475,00 | 2.002.050,52 | 4.488.345,94 | 2.124.068,47 | 4.185.151,99 | ||||||
| Inovação e Gestão dos Serviços Públicos | 2.517.000,00 | 353.408,12 | 716.734,28 | 354.073,50 | 714.166,91 | ||||||
| Mais Limpeza, Mais Vida | 5.378.000,00 | 3.827.230,58 | 5.057.011,37 | 1.057.682,29 | 1.671.081,21 | ||||||
| Gestão da Secretaria de Turismo | 1.461.500,00 | 256.916,30 | 513.225,98 | 257.624,20 | 508.588,21 | ||||||
| Gestão Sustentável e Inovação | 6.970.664,56 | 1.077.020,46 | 2.863.382,89 | 1.185.808,50 | 2.381.197,13 | ||||||
| Programa de Modernização e Integração do Transporte Urbano | 1.325.000,00 | 134.972,70 | 299.595,59 | 135.204,14 | 298.886,34 | ||||||
| Concessão de Benefícios Previdenciários | 325.497.000,00 | 45.617.933,10 | 102.499.162,18 | 45.609.972,63 | 102.491.201,71 | ||||||
| Inovação na Gestão da Cultura | 3.219.836,72 | 365.900,46 | 881.707,52 | 381.607,23 | 780.522,10 | ||||||
| Mais Cultura - Fomento à Produção Cultural | 481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Eventos Culturais | 3.081.474,55 | 613.760,72 | 1.004.392,04 | 293.829,73 | 364.925,57 | ||||||
| Mais Qualidade dos Equipamentos Culturais | 833.995,69 | 115.005,38 | 493.032,42 | 131.152,00 | 198.345,01 | ||||||
| Territórios Criativos | 24.335.152,70 | 3.972.958,55 | 14.602.914,60 | 213.195,61 | 436.137,13 | ||||||
| Nova Gare da Viação Férrea | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Educa+ Recomposição da Aprendizagem | 178.942.801,46 | 29.102.710,65 | 73.277.895,85 | 29.705.359,17 | 56.593.144,30 | ||||||
| Educa+ Formação que Transforma | 2.078.393,76 | 1.139.577,53 | 1.595.043,00 | 1.164.561,23 | 1.468.442,67 | ||||||
| Educa+ Crescer com Educação | 96.451.783,90 | 19.393.133,44 | 48.369.356,97 | 18.122.806,30 | 33.719.559,84 | ||||||
| Educa+ Novo Olhar, Nova Jornada | 3.801.300,00 | 739.953,08 | 1.477.928,93 | 732.102,83 | 1.470.078,68 | ||||||
| Educa+ Inclusão para Todos | 18.410.150,00 | 1.293.619,58 | 2.822.748,78 | 596.558,90 | 844.706,76 | ||||||
| Urgência e Emergência | 67.053.031,05 | 10.719.288,01 | 28.938.743,06 | 12.326.983,71 | 24.295.961,87 | ||||||
| Ampliação e Otimização do Atendimento de Saúde | 99.788.730,64 | 13.262.683,99 | 36.266.737,97 | 14.318.923,47 | 27.412.105,01 | ||||||
| Alimentação e Nutrição | 57.599,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Saúde Mental é Prioridade | 12.314.706,76 | 2.085.361,23 | 6.335.668,00 | 2.423.511,41 | 4.105.737,44 | ||||||
| Viva+Saúde | 1.436.000,00 | 341.531,54 | 592.669,74 | 170.041,57 | 307.943,74 | ||||||
| Transcender + | 374.330,00 | 53.969,00 | 86.388,35 | 33.978,52 | 48.214,65 | ||||||
| Vigilância em Saúde | 15.222.045,31 | 2.255.897,16 | 5.048.773,44 | 2.148.816,15 | 4.337.565,39 | ||||||
| Vigilância Epidemiológica | 2.655.286,54 | 251.702,86 | 968.920,68 | 296.705,35 | 639.851,09 | ||||||
| Inova Santa Maria | 505.415,50 | 11.328,50 | 11.328,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Indústria em Movimento | 1.804.051,27 | 10.050,56 | 683.101,83 | 275.507,80 | 296.923,84 | ||||||
| Programa Avança Santa Maria | 1.135.000,00 | 6.567,93 | 330.567,93 | 67.914,63 | 129.490,90 | ||||||
| Infraestrutura Aeroportuária e Conectividade Aérea | 1.261.005,13 | 67.668,71 | 644.861,78 | 227.077,48 | 293.251,95 | ||||||
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mai/2026, 12h e 15m. | |||||||||||
| Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
| Período: 2º Bimestre de 2026 | |||||||||||
| Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
| Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
|||||||
| Agricultura Familiar, Urbana e Periurbana | 295.987,50 | 148.594,50 | 196.100,25 | 31.670,50 | 47.505,75 | ||||||
| Mais Água, Mais Produção | 1.307.210,13 | 0,00 | 476.213,78 | 30.686,03 | 30.686,03 | ||||||
| Eixo da Produção | 375.272,33 | 100.152,00 | 100.152,00 | 100.152,00 | 100.152,00 | ||||||
| Eixo da Comercialização | 137.500,00 | 12.676,48 | 63.801,93 | 62.700,62 | 62.856,04 | ||||||
| Eixo do Abastecimento Regional | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Eixo da Inspeção Municipal | 1.046.500,00 | 98.827,11 | 192.665,71 | 98.827,11 | 192.665,71 | ||||||
| Eixo da Infraestrutura | 2.053.985,56 | 12.578,94 | 837.660,80 | 680.000,00 | 680.000,00 | ||||||
| Rede de Assistência Social e Proteção | 2.022.873,43 | 393.252,62 | 920.136,30 | 398.481,71 | 681.745,29 | ||||||
| Inclusão e Mais Equidade | 4.253.532,87 | 789.650,31 | 3.056.556,66 | 626.513,43 | 1.051.562,40 | ||||||
| Dignidade e Acolhimento | 8.963.149,70 | 1.594.550,91 | 6.447.626,74 | 2.093.789,47 | 2.843.908,75 | ||||||
| Cadastro Único para Programas Sociais | 1.173.163,78 | 5.600,91 | 461.004,36 | 161.535,95 | 252.500,19 | ||||||
| Formação e Capacitação para o Mercado de Trabalho | 50.450,00 | 19.997,10 | 19.997,10 | 19.997,10 | 19.997,10 | ||||||
| Refeição ao Alcance de Todos | 2.050.700,00 | 640.323,08 | 1.228.552,39 | 286.838,46 | 491.445,21 | ||||||
| Garantindo Direitos aos Idosos | 7.424.265,26 | 2.130.849,52 | 3.934.324,59 | 2.022.451,00 | 2.348.217,15 | ||||||
| Garantindo Direitos à Infância e à Adolescência | 7.213.195,67 | 499.898,04 | 1.762.238,85 | 552.205,41 | 804.411,02 | ||||||
| Políticas Públicas para o Esporte | 3.957.709,85 | 2.092.701,40 | 2.324.631,13 | 1.712.854,17 | 1.899.674,17 | ||||||
| Construção, Manutenção e Modernização | 10.808.523,34 | 1.187.785,81 | 1.771.190,40 | 85.115,81 | 127.455,80 | ||||||
| Provimento Habitacional | 78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Programa de Regularização Fundiária | 178.000,00 | 55.000,00 | 63.507,80 | 8.447,67 | 9.156,67 | ||||||
| Infraestrutura Urbana | 137.736.058,26 | 16.266.439,59 | 69.684.827,86 | 4.463.686,38 | 5.819.799,44 | ||||||
| Mais Drenagem | 8.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Desassoreamento de Rios e Cursos D Água | 35.644.492,03 | 0,00 | 1.845.840,54 | 444.641,66 | 567.584,67 | ||||||
| Projetos Estruturantes | 13.729.768,38 | 0,00 | 3.864.568,02 | 0,00 | 22.089,84 | ||||||
| Santa Maria + Verde | 1.148.365,00 | -8.192,70 | 9.107,65 | 2.260,00 | 9.107,65 | ||||||
| Bem-Estar Animal | 2.686.639,85 | 470.487,03 | 470.487,03 | 45.766,50 | 45.766,50 | ||||||
| Educação para a Sustentabilidade | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Comunicação e Relações Comunitárias | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Educação para Autoproteção | 20.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||||||
| Preparação e Treinamento na Defesa Civil | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Inovação Tecnológica na Segurança | 11.372.724,34 | 1.612.205,20 | 6.124.945,59 | 2.133.600,99 | 4.052.025,72 | ||||||
| Na Via, Consciência é Vida | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Gestão de Cemitérios | 1.572.000,00 | 465.762,08 | 810.202,09 | 177.528,62 | 304.252,24 | ||||||
| Modernização da Iluminação Pública | 17.934.261,32 | 0,00 | 17.404.745,08 | 2.040.637,37 | 4.621.791,45 | ||||||
| Descarte Legal | 41.562.834,85 | 12.937.302,69 | 33.535.492,24 | 6.519.620,10 | 15.976.386,30 | ||||||
| Gestão do Transporte Coletivo | 864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Santa Maria Destino Turístico de Referência | 2.354.149,00 | 299.925,57 | 547.092,60 | 79.925,57 | 79.925,57 | ||||||
| Educa+ Tempo Integral | 25.600.887,52 | 2.821.731,54 | 9.772.950,82 | 1.421.437,43 | 1.919.667,83 | ||||||
| Mobilidade Sustentável e Inovadora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mai/2026, 12h e 15m. | |||||||||||
| Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
| Período: 2º Bimestre de 2026 | |||||||||||
| Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
| Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
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| Reserva de Contingência | 148.552.022,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| TOTAL | 1.877.275.765,91 | 251.878.997,96 | 670.287.753,61 | 226.334.567,93 | 444.109.174,35 | ||||||
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 22/Mai/2026, 12h e 15m. | |||||||||||