Empenho

Nº. Empenho 015699 / 2024 Data 26/07/2024
Modalidade Compra Não se Aplica Processo
Licitação Espécie Ordinário
CPF / CNPJ 04.870.834/0001-09 Homologação
Secretaria S.M de Administração e Gestão de Pessoas
Unidade Orçamentária SAGP - Órgão Subordinado
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto Atividade Manutenção de Encargos de Servidores Cedidos e Requisitados
Natureza da Despesa 3.1.91.96.0.0.0.0 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES
Sub-Elemento PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO
Credor IPASSP-SM PREVIDÊNCIA

Descrição Ud Qtd Valor Unit. (R$) Valor (R$)
Valor referente Folha de Pagamento do Mês de Julho/2024 - Cedidos do IPASSP, cfe. demanda nº 235396 1 40.424,30 40.424,30

Total: R$ 40.424,30

Valores do Empenho (R$) Empenhado Liquidado Pago
  40.424,30 40.424,30 0,00

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