Passagens
Nº. Empenho | 023103 / 2024 | Data | 18/11/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Registro de Preço/Pregão Eletrônico | Processo | 679 |
Licitação | 158 | Espécie | Ordinário |
CPF / CNPJ | 45.339.142/0001-16 | Homologação | 19/12/2023 |
Secretaria | S.M de Administração e Gestão de Pessoas | ||
Unidade Orçamentária | SAGP - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
Credor | INOVVE TURISMO LTDA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS CATSER 25828 | SV | 7311.04 | 1,00 | 7.311,04 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA DE SANTA MARIA/RS PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 04/12 E RETORNO DE BRASÍLIA PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 06/12, PARA OS SERVIDORES JOÃO CARLOS ZORZELLA LINASSI E JOSE ALINE MUNHOZ WALTER QUE PARTICIPARÃO INTEGRANTES DA UNIDADE DE EXECUÇÃO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, NA 22ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM COGEP. A REUNIÃO SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL LOCALIZADA NO SETOR DE ÁREAS ESPECIAIS NORTE (SGON), QUADRA 01, LOTE 01, BLOCOS A/B, NOS DIAS 5 E 6 DE DEZEMBRO DE 2024. =>DEMANDA 269739. =>RECURSO 1500-LIVRE. |
Total: R$ 7.311,04
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
7.311,04 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]