Compras

Nº. Empenho 011328 / 2025 Data 30/05/2025
Modalidade Compra Não se Aplica Processo
Licitação Espécie Ordinário
CPF / CNPJ 912.147.500-87 Homologação
Secretaria Secretaria de Município da Saúde
Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde
Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Projeto Atividade Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde
Natureza da Despesa 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor MARCILENI BASSO DA SILVEIRA

Descrição Ud Qtd Valor Unit. (R$) Valor (R$)
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 03/2025 PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SMS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE E DA SEDE DA SECRETARIA. 1 3.000,00 3.000,00
RECURSO 1.600,4500-ATENÇAO BÁSICA
CEF AG.2844 C/C624061-9
DEMANDA 323443

Total: R$ 3.000,00

Valores do Empenho (R$) Empenhado Liquidado Pago
  3.000,00 0,00 0,00

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