Diárias

Nº. Empenho 014877 / 2024 Data 23/07/2024
Modalidade Compra Não se Aplica Processo
Licitação Espécie Ordinário
CPF / CNPJ 225.263.580-00 Homologação
Secretaria Secretaria de Município da Saúde
Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto Atividade Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde
Natureza da Despesa 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento DIARIAS NO PAIS
Credor WANER BERÓ DOS SANTOS

Descrição Ud Qtd Valor Unit. (R$) Valor (R$)
UMA DIARIA PARA O SERVIDOR WANER BERO DOS SANTOS - CARGO MOTORISTA DE CAMINHÃO - DESTINO FAXINAL DO SOTURNO-RS - FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CIRURGIAS INTERNAÇÕES E ALTAS HOSPITALARES EM FAXINAL DO SOTURNO-RS - SAIDA DIA 18/07/24 ÀS 07:00HS E RETORNO DIA 18/07/24 ÀS 19:10HS - DEMANDA 235463 - RECURSO 1500-40 - ASPS 1 142,00 142,00

Total: R$ 142,00

Valores do Empenho (R$) Empenhado Liquidado Pago
  142,00 142,00 142,00

[ voltar ]



Pesquisa Rápida