Passagens
Nº. Empenho | 013959 / 2024 | Data | 10/07/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Registro de Preço/Pregão Eletrônico | Processo | 679 |
Licitação | 158 | Espécie | Ordinário |
CPF / CNPJ | 45.339.142/0001-16 | Homologação | 19/12/2023 |
Secretaria | S.M. Infraestrutura e Serviços Públicos | ||
Unidade Orçamentária | SMISP - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SMISP | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
Credor | INOVVE TURISMO LTDA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS | SV | 3764.84 | 1,00 | 3.764,84 |
Aquisição de passagem aérea PASSO FUNDO/RS - SÃO PAULO/SP, IDA dia 13/07/2024 para o servidor Douglas Eliezer Johann, Matricula 18.076 e VOLTA dia 20/07/2024, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, EXPANSÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SANTA MARIA/RS. RECURSO: 1500-LIVRE. =>DEMANDA Nº 232310. |
Total: R$ 3.764,84
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
3.764,84 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]