Passagens

Nº. Empenho 013224 / 2025 Data 25/06/2025
Modalidade Compra Não se Aplica Processo
Licitação Espécie Ordinário
CPF / CNPJ 302.038.130-49 Homologação
Secretaria Secretaria de Município de Comunicação
Unidade Orçamentária SECOM - Órgão Subordinado
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto Atividade Manutenção dos Serviços Administrativos da SECOM
Natureza da Despesa 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-Elemento OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Credor TANIA REGINA MOREIRA PACHECO

Descrição Ud Qtd Valor Unit. (R$) Valor (R$)
RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE A VIAGEM PARA O GRAMADO SUMMIT COM SAÍDA DIA 04/06/2025 ÀS 9H E RETORNO DIA 06/06/2025 ÀS 13H. NÃO SOLICITOU DIÁRIAS. =>RECURSO: 1500-LIVRE. =>DEMANDA Nº 328580. 1 422,30 422,30

Total: R$ 422,30

Valores do Empenho (R$) Empenhado Liquidado Pago
  422,30 422,30 0,00

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