Empenho
Nº. Empenho | 014359 / 2025 | Data | 10/07/2025 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Dispensa por Limite | Processo | 264 |
Licitação | 51 | Espécie | Ordinário |
CPF / CNPJ | 91.007.609/0005-71 | Homologação | 10/07/2025 |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Projeto Atividade | Manutenção das Ações de Saúde de Média/Alta Complexidade | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
Sub-Elemento | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||
Credor | MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
DETERGENTE PARA PRÉ LAVAGEM K-102 DE 50 L- CONFORME TERMO DE REFERENCIA - CATMAT 308367 (SIMILAR) | UN | 12 | 1.290,00 | 15.480,00 |
DESINFETANTE PARA LAVAGEM K-330 P 50 L -CONFORME TERMO DE REFERENCIA - CATMAT 308367 (SIMILAR) | UN | 12 | 716,00 | 8.592,00 |
Aquisição de produtos para serem utilizados na lavagem e desinfecção de rouparia hospitalar do Pronto Atendimento Municipal.=>RECURSO: 1600.4501 CEF FMS At. Alta/Média Complex. SUS c/c 13224-5 (9251).=>DEMANDA Nº 326581. |
Total: R$ 24.072,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
24.072,00 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]