Diárias
Nº. Empenho | 012062 / 2025 | Data | 11/06/2025 |
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Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 323.373.370-49 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
Credor | LUIS FERNANDO TRINDADE ROSA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUIS FERNANDO TRINDADE ROSA - CARGO - MOTORISTA - DESTINO - FAXINAL DO SOTURNO/SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS - FINALIDADE - TRANSPORTAR PACIENTE DO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS AO HOSPITAL SÃO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO/RS E TRANSPORTAR PACIENTE DO HOSPITAL SÃO ROQUE DE FAXINAL DO SOTURNO PARA SANTA MARIA-RS. SAÍDA DIA 07/06/2025 AS 07:30HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:45HS. D 326897- RECURSO 1500- ASPS. | 1 | 142,00 | 142,00 |
Total: R$ 142,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
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142,00 | 142,00 | 142,00 |
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