Passagens
Nº. Empenho | 013552 / 2025 | Data | 01/07/2025 |
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Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 622 |
Licitação | 114 | Espécie | Ordinário |
CPF / CNPJ | 06.157.430/0001-06 | Homologação | 13/01/2025 |
Secretaria | Gabinete do Prefeito | ||
Unidade Orçamentária | GP - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
Credor | ECOS TURISMO LTDA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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CONFOME EDITAL | ||||
AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS CATSER 25828 | SV | 18255.51 | 1,00 | 18.255,51 |
AQUISIÇÃO de passagens aéreas ida e volta POA-BRASÍLIA (ida 01/07 volta 02/07) para o Prefeito Rodrigo Decimo, a Secretária de Planejamento e Administração Liana Ebling e o Superintendente de Infraestrutura Ricardo Dutra, que participarão acompanhando o Prefeito, do ato de Assinatura de Empenho para Reconstrução de Estrada no Munícipio de Santa Maria, no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional-MIDR, e também, de agendas no Ministério das Cidades para tratativas de demandas de interesse do Município.=>RECURSO: 1500-LIVRE. =>DEMANDA Nº 332485 |
Total: R$ 18.255,51
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
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18.255,51 | 18.255,51 | 438,12 |
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